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[判断题]

内控漏洞是指内部控制缺陷,即内部控制的设计或运行无法合理保证内部控制目标的实现。()

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更多“内控漏洞是指内部控制缺陷,即内部控制的设计或运行无法合理保证内部控制目标的实现。()”相关的问题

第1题

商业银行内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点,商业银行的经营管理,尤其是设立新的机构或开
办新的业务,均应当体现的“()”要求

A.内控优先

B.数据优先

C.管理层优先

D.柜台优先

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第2题

《上海浦东发展银行内部控制管理办法》明确全体人员是内控制度的执行者,履行本岗位内部控制各项具体职责。()
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第3题

《上海浦东发展银行内部控制管理办法》明确()是内控制度的执行者,履行本岗位内部控制制度各项具体职责,各具体岗位人员对本岗位内部控制风险负责()。

A.内控岗位人员.管理责任

B.全体人员.间接责任

C.内控岗位人员.直接责任

D.全体人员.直接责任

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第4题

在内部控制中,从财务会计向管理会计迈进的阶段是:()

A.内控评价与内部审计

B.内部牵制

C.恪守法案

D.风险管理

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第5题

从内部控制的角度来看,()是内控制度的重点 A.执业回避 B.信息披露C.隔离墙 D.惩处

从内部控制的角度来看,()是内控制度的重点

A.执业回避

B.信息披露

C.隔离墙

D.惩处

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第6题

审计师在内控体系建设方面的主要的作用是评价和判断内部控制的有效性,提出改造控制措施的建议。()
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第7题

制定内部控制的全面性原则要求,内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,必须普遍适用于公司
每一个员工,不得留有制度上的空白或漏洞。()

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第8题

有关商业银行内部控制的主要原则,以下说法正确的是()。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求

B.内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系

C.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节,并由全体人员参与

D.内部控制须有高度的权威性,除董事会和高层管理者外,任何人不得拥有不受内部控制的权力

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第9题

下列不属于导致内部控制失效的风险的是()。

A.管理层逾越内控的风险

B.企业所处行业的变化

C.实施控制活动所需要的职业判断的程度

D.一项控制活动对其他控制活动有效性的依赖程度

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第10题

财务报告一般缺陷指()。

A.错报或潜在错报金额介于当年合并财务报表营业收入总额的1%-3%之间

B.个别单位的个别控制点现有控制设计不能或不足达到控制目的

C.个别单位的个别控制点实际执行未能达到控制目的

D.已与各单位管理层沟通的个别内部控制缺陷,经过合理时间后,未加以整改

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