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[单选题]

下列各项中,不属于一般单位实施内部控制应遵循的原则是()

A.全面性原则

B.制衡性原则

C.成本效益原则

D.预算控制原则

答案
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更多“下列各项中,不属于一般单位实施内部控制应遵循的原则是()”相关的问题

第1题

下列各项中,关于穿行测试的说法中正确的有()。

A.针对以前年度审计中识别出的缺陷,注册会计师一般不会实施穿行测试

B.如果被审计单位采用集中化的系统为多个组成部分执行重要流程,则可能不必在每个重要的经营场所或业务单位选取一笔交易或事项实施穿行测试

C.一般而言,对每个重要流程,选取一笔交易或事项实施穿行测试即可

D.如注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期对重要流程实施穿行测试

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第2题

下列各项中,不属于内部控制的完整性、合理性及有效性之间的关系的是()。

A.有效性以其完整性与合理性为基础

B.完整性和合理性则以其有效性为目的

C.完整性、合理性和有效性构成了内部控制评价的一般标准

D.完整性、合理性、有效性之间相互独立

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第3题

下列各项中,对企业实施内部控制负有责任的由()。

A.董事会

B.管理层

C.内部审计人员

D.财务人员

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第4题

如果识别出可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,注册会计师应当实施追加的审计程序,以确定是否存在重大不确定性。下列各项审计程序中,注册会计师应当实施的有()。

A.评价与管理层评估持续经营能力相关的内部控制是否运行有效

B.考虑自管理)层作出评估后是否存在其他可获得的事实或信息

C.如果管理层未对被审计单位持续经营能力作出评估,提请管理层进行评估

D.要求管理层提供有关未来应对计划及其可行性的书面声明

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第5题

下列各项中,不属于会计电算化特征的有()。

A.全部会计工作都是由计算机完成

B.会计核算自动化、集中化

C.数据处理及时准确

D.内部控制多样化

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第6题

下列各项中,不属于企业内部控制要素的是()

A.内部环境

B.控制活动

C.内部监督

D.职责分离

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第7题

下列各项中,不属于控制环境要素[1]的是()。

A.治理层的参与程度

B.内部审计的职能范围

C.人力资源政策与实务

D.对诚信和道德价值观念的沟通与落实

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第8题

下列各项中,不属于控制环境要素[1]的是()。

A.对诚信和道德价值观念的沟通与落实

B.内部审计的职能范围

C.治理层的参与程度

D.人力资源政策与实务

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第9题

下列各项中,属于环境证据的有()。

A.被审计单位的经营方针和经营理念

B.被审计单位的管理制度

C.被审计单位领导的道德和品格

D.被审计单位的内部控制情况

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第10题

下列各项中,不影响审计证据可靠性的是()。

A.用作审计证据的信息与相关认定之间的关系

B.被审计单位内部控制是否有效

C.审计证据的存在形式

D.审计证据的来源

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