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[主观题]

董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。A不少于3人,多数成员应是非执行董事。B审计委员会

董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。

A不少于3人,多数成员应是非执行董事。

B审计委员会主席应由独立董事担任。

C没有设立董事会的,审计委员会组成及委员会负责人由高级管理层确定。

D不少于5人多数成员应是非执行董事。

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更多“董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。A不少于3人,多数成员应是非执行董事。B审计委员会”相关的问题

第1题

如果上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的,独立董事会应当在委员会成员中占有1
/2以上的比例。()

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第2题

独立董事行使特别职权应当取得全体独立董事1/2以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行
使,上市公司应将有关情况予以披露。如果上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的,独立董事应当在委员会成员中占有1/2以上的比例。()

A.正确

B.错误

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第3题

在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的领导体制是()。

A.董事会及其下设的审计委员会

B.总经理

C.总会计师

D.董事会及其下设的审计委员会和总会计师双重领导

E.董事长

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第4题

新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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第5题

为了更有效解决公司内部治理问题,董事会一般可以下设几个专门委员会,分别从事各方面的工作。下列选项中,关于审计委员会说法正确的有( )。
为了更有效解决公司内部治理问题,董事会一般可以下设几个专门委员会,分别从事各方面的工作。下列选项中,关于审计委员会说法正确的有()。

A.检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序

B.制定公司长期发展战略

C.负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案

D.对公司的内部控制进行考核

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第6题

审计委员会应()向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。A按月B按季C按年D按周

审计委员会应()向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。

A按月

B按季

C按年

D按周

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第7题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下:

1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。

2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。

3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。

4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内部控制评价报告。

要求:请您指出甲公司管理层提交的议案中是否存在不当之处,并简要说明理由,如有缺陷,请说明如何改进。

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第8题

银行业金融机构()应建立激励约束机制,对内部审计相关各方的尽职、履职情况进行考核评价,建立内部审计工作问责制度,明确内部审计责任追究、免责的认定标准和程序。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.审计委员会

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第9题

根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作
。审计委员会应 ()召开会议,并可视需要邀请高级管理层人员列席。

A.适时

B.定期

C.不定期

D.选择时间

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第10题

证券公司董事会设薪酬与提名委员会、审计委员会的,委员会负责人由董事长担任。()

证券公司董事会设薪酬与提名委员会、审计委员会的,委员会负责人由董事长担任。 ()

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